2020年05月20日出版  总第 1284 

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】  第
947 期 2007-04-20
我校重视完善校内审计取得成效
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  2006年,我校审计处依照教育部颁发的教育审计工作要点,在学校党委行政的领导下,紧紧围绕学校中心工作,共完成各类审计任务388项,包括:财务收支审计4项;经济责任审计6项;专项审计调查22项;基建修缮竣工决算审计190项;审签学校科研项目决算表166项,审签金额4,242万元。提交审计报告222份;提出审计建议或意见85条;核减基建修缮工程竣工决算金额2005.75万元,为学校节约了大量的建设资金。
  为落实“依法治校、依法行政、依法理财”的管理方针,认真履行内部审计职责。2006年,我校审计处坚持常规审计与重点审计相结合,强化对教育经费、专项资金、建设工程、干部经济责任、内控制度、校办企业及各类财务收支和各项经济活动的重点审计与监督服务,积极发挥教育审计在教育事业发展中防范风险、提高教育资金使用效益的作用,取得较大成绩。
  据审计处处长冯兴亚介绍,在新的一年里,审计处继续强化审计监督和服务意识,除了开展常规审计项目外,将要全过程介入对仙林新校区的工程建设项目和有关项目的审计;加强专项审计力度和制度建设;积极开展计算机辅助审计,提高审计工作效率,降低审计风险,不断开创我校审计工作新局面。
 
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